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商业银行审计指南
作  者:中国审计署 
出 版 社: 中国金融出版社
  • 出版时间:09/01/2003
  • ISBN:7504931209
  • 页数:363
  • 包装:简装
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编辑推荐

在国际先进审计理论和技术方法基础上,结合我国商业银行审计的实际情况,按照先进性、实用性、可操作性和控制导向式原则而编写的我国商业银行审计指南。对商业银行的审计内容、程序、重点、方法等均一一介绍。

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内容简介

《商业银行审计指南》是审计署切实加强“人、法、技”建设的一项重要成果,有利于加快审计准则、指南、法规和技术基础建设,有利于借鉴国际经验,提高审计效率,确保审计质量,推动金融审计的规范化、科学化建设。《商业银行审计指南》是在理论研究与经济总结的基础形成的,相信通过在商业银行审计实践中的积极应用和不断改进、完善,将会有力地推动商业银行审计步入规范化、科学化的轨道,进一步提升商业银行审计质量和成果,充分发挥商业银行审计防范和化解金融风险、确保国家金融安全方面的重要作用。

目录介绍

关于《商业银行审计指南》的说明第一章 概述 第一节 审计目标 第二节 审计环境 第三节 审计策略 第四节 审计技术与方法 第五节 审计程序 第六节 商业银行审计发展趋势第二章 审计准备 第一节 组成审计组 第二节 调查了解被审计商业银行的基本情况 第三节 获取电子数据 执行初步分析性复核 第四节 初步确定重要性水平 第五节 分析审计风险 确定审计策略 第六节 制定审计方案 第七节 制发审计通知书第三章 内部控制测试程序和一般性内部控制测评 第一节 商业银行内部控制简介 第二节 内部控制测评的程序和方法 第三节 商业银行一般性内部控制测评第四章 存款业务审计 第一节 存款业务概述及审计目标 第二节 存款业务内部控制测评 第三节 存款业务的实质性测试第五章 存款业务审计 第一节 货款业务概述及审计目标 第二节 贷款业务内部控制测评 第三节 贷款业务的实质性测试第六章 支付结算业务审计 第一节 支付结算业务概述及审计目标 第二节 支付结算业务内部控制测评 第三节 支付结算业务的实质性测试第七章 银行卡业务审计 第一节 银行卡业务概述及审计目标 第二节 银行卡业务内部控制测评 第三节 银行卡业务的实质性测试第八章 其他中间业务审计 第一节 其他中间业务概述及审计目标 第二节 其他中国业务内部控制测评 第三节 其他中间业务的实质性测试第九章 资金融通业务审计 第一节 资金融通业务概述及审计目标 第二节 资金融通业务内部控制测评 第三节 资金融通业务的实质性测试第十章 联行清算业务审计第十一章 筹资及投资业务审计第十二章 其他业务审计第十三章 财务报告审计及评价第十四章 审计终结附录一 任期经济责任审计附录二 业务循环与会计科目对照表、后记。
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