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暂无浏览历史审计学原理(第三版)
出 版 社:
复旦大学出版社
- 出版时间: 2006-01
- ISBN:7309048350
- 页数:436
- 版次:第3版第1次
- 开本:长16开
- 包装:平装
- 销售状态:在销
- 常用标签: 审计与内部控制系列
定价:¥36.00
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内容简介
审计署于2003年制定了五年审计工作发展计划,《中华人民共和国审计法修正案(草案)》已经国务院常委会讨论通过,审计工作全面推进的过程中,国家审计的特色必须得到关注。
本书以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与社会审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将最一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“风险基础审计”理解的深入等,这些都在本书中得到了反映。
本书第三版强化了原书“质量高、有特色,能满足不同类型高校本科教学实施需要”(评审语)特色,更加体现出国内外审计的发展变化,体现现代审计法规与准则精神,具有更强的科学性和适用性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用,以及审计从业人员自学、培训和资格考试的需要。
本书以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与社会审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将最一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“风险基础审计”理解的深入等,这些都在本书中得到了反映。
本书第三版强化了原书“质量高、有特色,能满足不同类型高校本科教学实施需要”(评审语)特色,更加体现出国内外审计的发展变化,体现现代审计法规与准则精神,具有更强的科学性和适用性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用,以及审计从业人员自学、培训和资格考试的需要。
作者介绍
李凤鸣,安徽桐城人。教授、中国注册会计师。先后执救于安徽财经大学、中山大学、南京审计学院。曾担任安徽财经大学会计系副主任.南京审计学院审计系主任,教务处处长、教学科研副院长、调研员等,同时兼任过中国内部审计协会常务理事、学术委员会副主任、中国电力内部审计协会顾问和江苏省内部审计协会副会长。1993年被国务院授予有突出贡献专家称号,享受政府特殊津贴。1996年获江苏省“红杉树”园丁银奖,1999年被评为江苏省优秀学科带头人,2003年获江苏省高等学校教学名师称号。著作38部,总著述近千万字,其中教材14部,《审计学原理》、《会计制度设计》等为全国统编教材。《审计学》获得高等财经院校优秀教材三等奖,《审计学原理》先后成为审计署统编重点教材、教育部推荐使用教材,并获2002年教育部国家级优秀教材二等奖。《审计学原理》、《内部控制学》均被列为申报国家级精品课程建设项目,先后主持参与了审计、会计、内部控制等十多项课题的研究。撰写学术论文80余篇,被誉为“中国内部控制第一人”。获得省市级以上优秀科研成果奖6项,优秀救学成果奖4项。诸多成果在国内处于领先地位并得到广泛应用。
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