特价促销商品
您最近的浏览历史
暂无浏览历史中国内部审计准则--阐释与应用
出 版 社:
立信会计
- 出版时间: 2007-01
- ISBN:9787542917935
- 销售状态:在销
定价:¥36.50
时代网价:¥31.03 折扣:85折 节省:¥5.47
配送区域:成都市区免费送货上门、货到付款;四川其它地区送货上门、货到付款。全国范围内使用支付宝支付,先收货,后付款,安全方便(支付宝信任商家)。查看具体配送区域
内容简介
为了帮助广大内部审计人员更好地学习和领会内部审计准则精神,进一步规范内部审计工作,提高内部审计质量,本书依照中国内部审计协会颁布的内部审计准则,结合我国内部审计工作实际,精心编写了本书。该书以中国内部审计准则为主线,依据中国内部审计准则体系,将每一个审计准则作为一章,较系统地阐述了各项内部审计准则的制定目的和准则的主要内容。在此基础上,结合对准则的研究和认识,将我国内部审计准则与国际内部审计协会(IIA)颁发的《内部审计实务标准》进行了比较。同时通过案例分析,进一步强化对准则关键内容的理解和把握。
本书具有新颖性、实用性、国际性的特点,可作为内部审计组织和人员理解、运用内部审计准则的参考用书,也可作为大专院校内部审计教学用书以及相关研究人员的参考用书。
本书具有新颖性、实用性、国际性的特点,可作为内部审计组织和人员理解、运用内部审计准则的参考用书,也可作为大专院校内部审计教学用书以及相关研究人员的参考用书。
目录介绍
第1章绪论
第2章内部审计基本准则
第3章中国内部审计准则序言
第4章内部审计人员职业道德规范
第5章内部审计具体准则第1号——审计计划
第6章内部审计具体准则第2号——审计通知书
…… [看更多目录]
顾客评论
(查看所有有关此商品的评论)
(查看所有有关此商品的评论)商品问答
(查看所有问答)















